Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023021
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 49,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť