Faktúra č. 42023014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023014
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 87,18 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť