Faktúra č. 42023006

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023006
  • Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: -37,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť