Faktúra č. 42023005

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42023005
  • Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 175,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť