Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42023005
- Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 175,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť