Faktúra č. 42022047

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022047
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 20.12.2022
  • Celková hodnota: 57,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť