Faktúra č. 42022027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022027
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup PHL
  • Dátum doručenia: 05.10.2022
  • Celková hodnota: 60,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5611864359
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť