Faktúra č. 42022014

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022014
  • Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 19.05.2022
  • Celková hodnota: 45,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť