Faktúra č. 42022011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022011
  • Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
  • Dátum doručenia: 02.05.2022
  • Celková hodnota: 63,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5611864359
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť