Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022011
- Popis fakturovaného plnenia: pohonné hmoty
- Dátum doručenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 63,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864359
- Dátum zverejnenia: 04.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť