Faktúra č. 42022007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42022007
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
  • Dátum doručenia: 18.03.2022
  • Celková hodnota: 156,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť