Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42022007
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHL
- Dátum doručenia: 18.03.2022
- Celková hodnota: 156,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť