Faktúra č. 42021033

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021033
  • Popis fakturovaného plnenia: Multimedia projekt
  • Dátum doručenia: 03.11.2021
  • Celková hodnota: 23 728,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210029
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť