Faktúra č. 42021015

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021015
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné
  • Dátum doručenia: 20.09.2021
  • Celková hodnota: 1 464,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť