Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021015
- Popis fakturovaného plnenia: vodné
- Dátum doručenia: 20.09.2021
- Celková hodnota: 1 464,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť