Faktúra č. 42021013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021013
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina
  • Dátum doručenia: 13.09.2021
  • Celková hodnota: 776,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť