Faktúra č. 42021012

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021012
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 14.09.2021
  • Celková hodnota: 207,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 340021
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť