Faktúra č. 42021010

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42021010
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.09.2021
  • Celková hodnota: 432,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 350021
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť