Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021010
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 432,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 350021
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť