Faktúra č. 42020025

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020025
  • Popis fakturovaného plnenia: maxi rolka Imbal
  • Dátum doručenia: 28.10.2020
  • Celková hodnota: 67,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť