Faktúra č. 42020019

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020019
  • Popis fakturovaného plnenia: čerpanie soc. fondu
  • Dátum doručenia: 12.10.2020
  • Celková hodnota: 1 022,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť