Faktúra č. 42020012

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020012
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 31.08.2020
  • Celková hodnota: 113,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť