Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020012
- Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky
- Dátum doručenia: 31.08.2020
- Celková hodnota: 113,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť