Faktúra č. 42020011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020011
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 358,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť