Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42020011
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 27.08.2020
- Celková hodnota: 358,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť