Faktúra č. 42020004

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42020004
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a dezinfekčné potreby
  • Dátum doručenia: 19.03.2020
  • Celková hodnota: 223,43 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť