Faktúra č. 42019042

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019042
  • Popis fakturovaného plnenia: korkové tabule - VP
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 149,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť