Faktúra č. 42019038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019038
  • Popis fakturovaného plnenia: STN 1 3420
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 37,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť