Faktúra č. 42019036

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019036
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 77,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť