Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019036
- Popis fakturovaného plnenia: elektro materiál
- Dátum doručenia: 12.11.2019
- Celková hodnota: 77,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť