Faktúra č. 42019035

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019035
  • Popis fakturovaného plnenia: Florbalová sada - šport. potreby
  • Dátum doručenia: 12.11.2019
  • Celková hodnota: 205,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť