Faktúra č. 42019031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019031
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - oprava strechy
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 117,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť