Faktúra č. 42019028

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019028
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 237,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť