Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019028
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 14.10.2019
- Celková hodnota: 237,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť