Faktúra č. 42019024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019024
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 93,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť