Faktúra č. 42018038

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018038
  • Popis fakturovaného plnenia: VP - toner
  • Dátum doručenia: 16.11.2018
  • Celková hodnota: 11,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť