Faktúra č. 42018024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018024
  • Popis fakturovaného plnenia: 20 ks PC zostáv
  • Dátum doručenia: 25.09.2018
  • Celková hodnota: 5 060,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť