Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018024
- Popis fakturovaného plnenia: 20 ks PC zostáv
- Dátum doručenia: 25.09.2018
- Celková hodnota: 5 060,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť