Faktúra č. 42018017

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018017
  • Popis fakturovaného plnenia: obliečky EMI
  • Dátum doručenia: 25.06.2018
  • Celková hodnota: 85,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť