Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42018017
- Popis fakturovaného plnenia: obliečky EMI
- Dátum doručenia: 25.06.2018
- Celková hodnota: 85,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť