Faktúra č. 42018013

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42018013
  • Popis fakturovaného plnenia: soc.fond posteľná súprava, regenerácia prac.sily
  • Dátum doručenia: 13.06.2018
  • Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť