Faktúra č. 42017071

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017071
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava podláh - materiál
  • Dátum doručenia: 12.12.2017
  • Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť