Faktúra č. 42017065

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017065
  • Popis fakturovaného plnenia: učebnice AJ
  • Dátum doručenia: 29.11.2017
  • Celková hodnota: 543,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť