Faktúra č. 42017047

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017047
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 06.11.2017
  • Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť