Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42017047
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 06.11.2017
- Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť