Faktúra č. 42017045

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017045
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 03.11.2017
  • Celková hodnota: 72,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť