Faktúra č. 42017039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017039
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatik
  • Dátum doručenia: 18.10.2017
  • Celková hodnota: 162,79 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2017
  • Poznámka:
Tlačiť