Faktúra č. 42017005

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42017005
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - údržba
  • Dátum doručenia: 03.03.2017
  • Celková hodnota: 68,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť