Faktúra č. 42016039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42016039
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 13.09.2016
  • Celková hodnota: 88,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť