Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016039
- Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 13.09.2016
- Celková hodnota: 88,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť